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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-11 09:11

你好,現(xiàn)在申報第二季度的,按正確的填寫 
在10月份申報第三季度的時候,需要按正數(shù)減去負數(shù)金額填寫

天天向上 追問

2018-07-11 09:17

紅沖的金額是113300,代開正確的金額是110000,申報表上稅務機關(guān)代開的增值稅不含稅銷售額我填的是110000的不含稅額,不能申報 
我填紅沖的那張金額嗎113000

鄒老師 解答

2018-07-11 09:18

你好,這個月申報第二季度按11000+113300填寫申報的

天天向上 追問

2018-07-11 09:32

哦,第三季度再把113300金額用負數(shù)沖掉是嗎

鄒老師 解答

2018-07-11 09:33

你好,是的,是這個意思

天天向上 追問

2018-07-11 09:33

那我的會計報表營業(yè)收入也是110000加113300了嗎,但是錢已經(jīng)退還給購買方了

鄒老師 解答

2018-07-11 09:35

你好,是的,因為你當期發(fā)票并沒有沖銷,與你款項是否退回沒有關(guān)系的

天天向上 追問

2018-07-11 09:43

恩,那利潤表的營業(yè)收入怎么填?113000多的金額退還給對方了

鄒老師 解答

2018-07-11 09:47

你好,按11000+113300計算填寫的

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你好,現(xiàn)在申報第二季度的,按正確的填寫 在10月份申報第三季度的時候,需要按正數(shù)減去負數(shù)金額填寫
2018-07-11 09:11:34
你好,增值稅申報表附表一上,填寫的是當月累計開票的金額 ,包括紅字發(fā)票與新開的金額(一正一負)
2018-07-11 06:47:31
這樣的話,零申報即可
2019-04-11 14:47:42
老師,就是上月把乙公司的專票拿來給甲公司開了,甲公司現(xiàn)在把這張票作廢并開紅字發(fā)票,并另開具了一張正確的發(fā)票,在本月申報增值稅時應怎樣填寫報表。
2017-11-04 09:36:15
按負數(shù)加正數(shù)收入申報
2019-05-06 14:34:52
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