
6月代開的專票7月紅沖了, 增值稅申報表上稅務機關(guān)代開不含稅銷售額填新開的正確的, 還是紅沖的和正確的都要填
答: 你好,現(xiàn)在申報第二季度的,按正確的填寫 在10月份申報第三季度的時候,需要按正數(shù)減去負數(shù)金額填寫
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
答: 你好,增值稅申報表附表一上,填寫的是當月累計開票的金額 ,包括紅字發(fā)票與新開的金額(一正一負)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月錯開專票,這月開紅字發(fā)票沖銷,另開了一張正確的票,申報增值稅時怎樣填報呢
答: 老師,就是上月把乙公司的專票拿來給甲公司開了,甲公司現(xiàn)在把這張票作廢并開紅字發(fā)票,并另開具了一張正確的發(fā)票,在本月申報增值稅時應怎樣填寫報表。


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2018-07-11 09:17
鄒老師 解答
2018-07-11 09:18
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2018-07-11 09:32
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2018-07-11 09:33
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2018-07-11 09:43
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2018-07-11 09:47