
銀行退回工資,先做了計提分錄和發(fā)放分錄,賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用—工資 是這樣么
答: 如果計提和發(fā)放都做分錄了就做這個是對的
鄒老師,您好!麻煩請教下,退回工資的會計分錄怎么寫。原先計提的該怎么處理。我之前做的分錄是計提 借:管理費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 100發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行100現(xiàn)在退回了50我的分錄是借:管理費(fèi)用-50 貸:應(yīng)付職工薪酬-50借:銀行存款50貸應(yīng)付職工薪酬50這樣做對嗎
答: 是的,你沖回之前就可以你這個沒有跨年吧?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付了一筆費(fèi)用,付款時分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(退回)重付時:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的

