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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-03 12:54

你好 
借:原材料(庫存商品等)   10000 
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)  10000 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅    10000 
 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅   10000 
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅   3000 
    貸:銀行存款    3000 
借:營業(yè)外支出  2000 
   貸:銀行存款   2000

?薄荷糖べ 追問

2018-08-03 13:03

可是失控發(fā)票是上一年度的,不需要做以前年度損溢調(diào)整嗎?

老江老師 解答

2018-08-03 13:24

把已列入成本的那部分原材料(庫存商品)轉(zhuǎn)出 
借 原材料(庫存商品等 ) 
  貸 以前年度損益調(diào)整

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你好 借:原材料(庫存商品等) 10000  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 10000 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000  貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3000 貸:銀行存款 3000 借:營業(yè)外支出 2000 貸:銀行存款 2000
2018-08-03 12:54:41
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)41338.56, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 710.98 貸;銀行存款
2017-09-27 11:38:27
1.6月做借庫存商品-27000元? 進項稅額,-3106.19貸應(yīng)付賬款,-27000-3106.19? ?2 這個你開紅字信息表審核通過次月附表2 第20欄進項稅額轉(zhuǎn)出,3106.19? 3 不需要你這個對應(yīng)進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,開紅字信息表次月, 只需要對部分開紅字部分進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-05-26 18:52:00
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金) 這是你繳納增值稅,若是沒有繳納就不需要做著一筆 營業(yè)外支出 (罰款 滯納金47.49 貸:銀行存款
2019-08-21 16:20:24
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費
2018-06-19 10:14:36
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