
老師,我計(jì)提增值稅的時(shí)候多計(jì)提了0.02元,實(shí)際應(yīng)交1000.88,我賬面應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅余額是1000.9元,稅款已經(jīng)交了,這個(gè)月怎么做賬
答: 你好!紅字原分錄沖回多計(jì)提部分就可以
老師,我在補(bǔ)做2018年的帳,去年11月增值稅實(shí)際繳納比賬面數(shù)多交了0.02元,2018年12月應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目 有借方余額0.02元,這0.02我怎么處理?
答: 你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,9月份有10000元其他業(yè)務(wù)收入做賬時(shí)忘記計(jì)提應(yīng)交增值稅,10月份繳納增值稅時(shí)比我計(jì)提的多繳了300的增值稅,科目科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 12355.75,實(shí)際繳納12655.75,現(xiàn)在要怎么把賬做平?
答: 你好,是10000元全部計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有做價(jià)稅分離的意思?

