
老師,月底計提,轉出應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,之后這個科目還有余額嗎?因為我是先交稅了,賬也沒做錯,發(fā)現(xiàn)未交的數(shù)比我實際交稅的多
答: 你好,月底計提增值稅后這個科目是有余額的
老師,我認證的發(fā)票稅額大于了銷賬稅額,有留底的,轉了之后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目借方有余額,我還用把他轉到應交增值稅-未交增值稅里面去嗎,也就是我這個留底的稅費掛在這兩個科目哪一個上面
答: 你好!不用的,借方就是留底金額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如這個月進項稅是2萬,銷項稅是3萬,有的會計月底直接計提增值稅,借:應交稅-轉出未交增值稅1 貸:應交稅-未交增值稅1。 這樣轉出未交增值稅科目永遠都有余額平不了。 但是有的會計會把銷項和進項先轉到轉出未交稅的科目 借:應交稅-轉出未交稅2 貸:應交稅-增(進)借應交增值稅(銷)3 貸:轉出未交稅3萬。然后再計提增值稅。借:應交稅-轉出未交增值稅1萬 貸:應交稅-未交增值稅1萬,這樣轉出未交增值稅就沒有余額都平了,在工作中到底應該怎么做呢?
答: 這個月月初是否有留抵稅額呢,這個決定你們當月是否交增值稅。


馮鈴淋 追問
2020-04-19 13:19
小云老師 解答
2020-04-19 13:22