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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-28 12:39

剛剛做免抵退申報(bào)的企業(yè),免抵退申報(bào)是根據(jù)報(bào)關(guān)單,做免抵退基礎(chǔ)信息錄入,這中間應(yīng)注意哪些方面。如果免抵退網(wǎng)上預(yù)審沒相關(guān)數(shù)據(jù),有該怎么處理?麻煩老師詳細(xì)解答下,謝謝!

羅老師 解答

2018-08-29 09:04

出口退稅率為0的,免稅申報(bào),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或視同內(nèi)銷,繳納增值稅

隱形的手表 追問

2018-08-29 12:32

老師,免稅申報(bào),怎么申報(bào),免抵退系統(tǒng)還要申報(bào)嗎?如果出口產(chǎn)品是2017年度的,要怎么處理免抵退申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù),沒有退稅率是0。直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那增值稅申報(bào)與免抵退申報(bào)差額要怎么處理呢?

羅老師 解答

2018-08-29 13:07

免稅申報(bào)就在增值稅申報(bào)即可,不需要退稅系統(tǒng)申報(bào)

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開具其他發(fā)票欄次申報(bào)
2019-04-08 20:50:23
您好,申報(bào)退稅與增值稅申報(bào)表無(wú)關(guān)的!過年度也是
2019-02-22 11:01:50
借:應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款 繳款時(shí):借:應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:銀行存款,就是把當(dāng)時(shí)計(jì)退稅款時(shí)的分錄,反過來(lái)寫就可以,申報(bào)要到稅務(wù)大廳,由稅務(wù)大廳人員申報(bào)
2019-07-12 08:37:35
你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
你好,按沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)申報(bào)的
2018-01-12 14:55:07
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