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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-07 16:53

如果是費用類的進項稅不可以抵扣,你可以直接,借:管理費用  貸:應交稅費—應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

Cheng 追問

2018-09-07 16:54

已認證也可以這么做嗎?

辜老師 解答

2018-09-07 16:57

是的,進項稅額轉(zhuǎn)出相當于就是抵減了你認證的進項稅

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如果是費用類的進項稅不可以抵扣,你可以直接,借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-07 16:53:17
進項稅額轉(zhuǎn)出時通過貸方轉(zhuǎn)出,這個涉稅處理有規(guī)定。
2017-04-07 20:01:55
你好,這樣做分錄是不對的
2017-01-04 10:06:06
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
您好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借方藍字 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-12-19 19:49:52
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