
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做憑證,借方數(shù)怎么平?借進項稅額轉(zhuǎn)出貸應交進項,是不是應該還有張憑證?
答: 如果是費用類的進項稅不可以抵扣,你可以直接,借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
上月認證的發(fā)票要紅沖,財務總監(jiān)讓做記賬憑證 借:進項稅額 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 理解不了,應該怎么理解好?不應該是借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進項稅額么?
答: 進項稅額轉(zhuǎn)出時通過貸方轉(zhuǎn)出,這個涉稅處理有規(guī)定。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出


Cheng 追問
2018-09-07 16:54
辜老師 解答
2018-09-07 16:57