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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-19 17:13

您好!你這邊上月做正常銷售處理,本月不用單獨(dú)做分錄。

ID 追問

2018-09-19 17:32

就是說本月沖銷錯(cuò)誤發(fā)票后,重開發(fā)票不需要做賬務(wù)調(diào)整嗎?

宋生老師 解答

2018-09-19 17:34

您好!是的。本月只需要做正確的入賬就好了。

ID 追問

2018-09-19 17:35

我上個(gè)月已經(jīng)做了收入了,這個(gè)月還做收入不是重復(fù)做了嗎?

宋生老師 解答

2018-09-20 09:25

您好!你沖銷的時(shí)候是會(huì)做一個(gè)負(fù)數(shù)的金額的

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相關(guān)問題討論
您好!你這邊上月做正常銷售處理,本月不用單獨(dú)做分錄。
2018-09-19 17:13:47
您好!這個(gè)沒關(guān)系啊,你正常做你的銷項(xiàng)就好了。
2018-09-19 17:11:34
你好,咱認(rèn)證了發(fā)票了,6月份分錄 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款 作廢了 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 次月 紅沖 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 按重開的票 借 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)付賬款/銀行存款
2018-07-12 11:55:31
你好 你按你上月入賬的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖 做紅字分錄即可
2019-03-18 12:27:31
沒有認(rèn)證你做賬記待認(rèn)證就可以,不影響成本所得稅的
2020-06-02 10:19:25
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