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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-26 17:31

你好,做購進相反分錄就是了,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出

2333333 追問

2018-09-26 17:35

還有老師 我如果聘用了 已經(jīng)退休的員工   他的勞務(wù)工資 我要申報個人所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 17:37

你好,是需要申報個人所得稅的

2333333 追問

2018-09-26 20:05

明白了到時申報時填進項時做填進項轉(zhuǎn)出那個數(shù)字就好了對吧

鄒老師 解答

2018-09-26 20:06

你好,不是轉(zhuǎn)出,而是進項稅額按正數(shù)進項稅額減去負(fù)數(shù)進項稅額填寫

2333333 追問

2018-09-26 20:12

我是之前抵扣過的,不用再另外嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 20:13

你好,之前抵扣做進項稅額,現(xiàn)在紅沖了就做進項負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出 
進項負(fù)數(shù)與轉(zhuǎn)出是兩回事的

2333333 追問

2018-09-26 20:15

我之前的抵扣了,我填進項表格數(shù)字就是填正數(shù)減去負(fù)數(shù)的就可以了嗎,不用另外一行填進項轉(zhuǎn)出數(shù)字嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 20:16

你好,是的,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)的就可以了 
而不是填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次

2333333 追問

2018-09-26 20:55

下個月不是可以新政策五千了,我又頭疼了,像我們是十月份申報8月份的工資,我下個月發(fā)十月份工資,是可以發(fā)新政策的工資嗎。 
看到政策上說是如果像我這種十月份發(fā)九月份,申報8月份的工資的享受不到的

鄒老師 解答

2018-09-26 20:57

你好,需要所屬期是10月份及以后月份才可以按5000扣除,之前月份仍然是按3500扣除的

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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-04-02 08:27:37
你好,做購進相反分錄就是了,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-26 17:31:43
您好,無法抵扣,沒有抵扣就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-29 10:59:26
如果是費用發(fā)票進項稅不能抵扣,借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出
2018-12-19 11:41:52
好,借成本費用類科目帶進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-15 11:48:42
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