
老師,異常已抵扣的發(fā)票進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫呀
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是購買方 已經(jīng)抵扣了 扣了對方貨款 這邊紅字沖發(fā)票分錄是做什么進項轉(zhuǎn)出對吧還是就做負(fù)數(shù)分錄就好了
答: 你好,做購進相反分錄就是了,而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問已抵扣進項發(fā)票沖紅會計分錄怎樣做??怎樣做進項轉(zhuǎn)出分錄?
答: 如果是費用發(fā)票進項稅不能抵扣,借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出
進項不應(yīng)該進行抵扣的 已經(jīng)抵扣了 怎么做轉(zhuǎn)出分錄呢?本月的進項 金額不大 但是已經(jīng)開票了 進項已經(jīng)抵扣 怎么做轉(zhuǎn)出分錄
老師,我再問下,我員工餐廳進項稅應(yīng)該轉(zhuǎn)出,這分錄怎么做呢?平時是所有抵扣發(fā)票都進行認(rèn)證,到月底福利進項稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎、
老師,我們公司說酒餐飲的發(fā)票先認(rèn)證抵扣再進項稅轉(zhuǎn)出,為了不形成滯留票,請問一下這樣的分錄應(yīng)該怎么做呢,


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2018-09-26 17:35
鄒老師 解答
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