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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-11-26 07:45

你好

借:應付職工薪酬-職工福利費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

甄彥偉 追問

2021-11-26 07:51

就是把認證的那部分稅額再做成本是嗎,比如一張發(fā)票,不含稅500,稅額50,那我是這樣做嗎,借管理費用,福利費500,應交稅費進項稅50,貸銀行存款550,借管理費用福利費50,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

王超老師 解答

2021-11-26 07:53

是的,你把這部分的稅金轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出的

甄彥偉 追問

2021-11-26 07:56

好的,就是同時做一筆轉(zhuǎn)出的分錄對嗎,那要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,比如計算增值稅的時候

王超老師 解答

2021-11-26 07:58

你這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出了
就像你計算銷項,沒有特殊原因,是不結(jié)轉(zhuǎn)的

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:01

好的,那就是相當于我就多了這一個步驟對吧

王超老師 解答

2021-11-26 08:02

是的,你就進項轉(zhuǎn)出多做一個

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:07

好的,非常感謝老師,那我報稅的時候是不是也要多填一下

王超老師 解答

2021-11-26 08:08

是的啊,你要多填寫進項轉(zhuǎn)出這個數(shù)字的

甄彥偉 追問

2021-11-26 08:22

好的,非常感謝老師

王超老師 解答

2021-11-26 08:42

不客氣


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b( ̄▽ ̄)d

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借;管理費用-福利費 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-08-08 10:54:27
你好 借:應付職工薪酬-職工福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-11-26 07:45:40
你好,是什么原因要轉(zhuǎn)出? 稅務局同意你們這樣做嗎?一般的都是要去更正之前的申報表哦。
2024-05-21 13:50:09
你好,分錄如下: 借:有關(guān)成本或費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-03 16:08:09
借:存貨,成本費用等科目 貸:應交稅費-增增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12 15:56:11
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