
老師,我再問下,我員工餐廳進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該轉(zhuǎn)出,這分錄怎么做呢?平時(shí)是所有抵扣發(fā)票都進(jìn)行認(rèn)證,到月底福利進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎、
答: 借;管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我們公司說酒餐飲的發(fā)票先認(rèn)證抵扣再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,為了不形成滯留票,請問一下這樣的分錄應(yīng)該怎么做呢,
答: 你好 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
18年取得的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好,分錄如下: 借:有關(guān)成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

