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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-09 16:16

最好分兩筆處理,增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn),然后繳納

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你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提 發(fā)生時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方 繳納時(shí) 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
您好,是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅做分錄
2022-03-20 18:56:50
因?yàn)橛械钠髽I(yè)他以1日、3日、5日、10日或者15日為納稅期的,自期滿之日5日內(nèi)預(yù)繳,預(yù)繳的增值稅就是已交稅金,并在次月1月至15日內(nèi)匯總申報(bào)上月的哈。本題目中計(jì)提的就是匯總應(yīng)該交的哈,實(shí)交=應(yīng)該交的-預(yù)繳的,這個(gè)過程用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來表示哈。舉個(gè)例子,比如上月預(yù)繳了20,那已交稅金就是20,然后月初匯總申報(bào),應(yīng)交30(實(shí)交=應(yīng)交-預(yù)繳=30-20=10),那么貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30,現(xiàn)在把已交稅金的轉(zhuǎn)到交稅費(fèi)-未交增值稅的借方20,從應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額來看也是10(貸方-借方=30-20=10)
2022-04-15 20:40:28
您好,沒有清零分錄,
2021-06-04 22:19:04
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