
9月支付房租( 沒票)掛在 借:預付賬款50 貸:銀行存款5012月做了調增憑證 借:管理費用_房租 -50 貸:預付賬款-50 結轉損益 借 本年利潤-50 貸管理費用-_房租-50 請問這樣做有沒有問題 謝謝回答
答: 你這個做管理費用負數啥情況?
公司4月預付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預付一筆房租借預付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預付賬款100貸:銀行存款100結轉:借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
答: 預付時,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時,借:待攤費用 貸:預付賬款 每月攤銷成本費用,借:XX費用 貸:待攤費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費 借 管理費用 貸銀行存款這里面的管理費用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費用中去?
答: 你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉:借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??

