老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

之前預(yù)付了775元物業(yè)管理,收到發(fā)票是他們開來的發(fā)票是1050元,3月份做分錄是:預(yù)付賬款775,現(xiàn)在收到發(fā)票做賬怎么做會(huì)計(jì)分錄比較好一點(diǎn)
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 1050
一筆2750元8月預(yù)付賬款,8月已做分錄借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金,現(xiàn)查出此賬進(jìn)貨發(fā)票9月7日已認(rèn)證稅額算8月份進(jìn)項(xiàng),8月已扎賬,現(xiàn)9月應(yīng)怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 9月份直接做入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到客戶預(yù)付款做分錄后次月將預(yù)付款退回客戶怎么做沖銷會(huì)計(jì)分錄
答: 借預(yù)收賬款貸銀存,
專項(xiàng)資金支付預(yù)付工程款的會(huì)計(jì)分錄,收到預(yù)付款發(fā)票怎么做分錄,專項(xiàng)資金支付活動(dòng)策劃款怎么做會(huì)計(jì)分錄
已經(jīng)收到對(duì)方送來的發(fā)票,對(duì)方要求先付款后發(fā)貨,這算是預(yù)付賬款嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問,購(gòu)買設(shè)備配件,已預(yù)付款,記入預(yù)付賬款,現(xiàn)配件到了,發(fā)票未到,如何入賬?求會(huì)計(jì)分錄
公司收到之前預(yù)付賬款的發(fā)票的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要怎么做,而且之前暫估入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

