
以前會(huì)計(jì)做的賬,暫估4個(gè)月的庫(kù)存商品,9月份回來(lái)的發(fā)票,9月份初把4個(gè)月暫估的沖回后,庫(kù)存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫(kù)存商品余額在借方了這樣可以嗎?
答: 應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理
以前會(huì)計(jì)做的賬,暫估4個(gè)月的庫(kù)存商品,9月份回來(lái)的發(fā)票,9月份初把4個(gè)月暫估的沖回后,庫(kù)存商品余額賬在貸方,收到發(fā)票后入賬庫(kù)存商品余額在借方了這樣可以嗎?應(yīng)該怎樣處理l合理
答: 是這樣賬務(wù)處理的,收到發(fā)票后,沖銷之前的暫估,然后按發(fā)票的金額入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是批發(fā)零售的一般納稅人,上個(gè)月我做了一次暫估庫(kù)存商品的分錄,借:庫(kù)存商品(暫估) 貸:應(yīng)付賬款(暫估),上個(gè)月有收入,我月末做了暫估商品的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品(暫估),此時(shí)庫(kù)存商品余額為0,這個(gè)月我收到了購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票,我現(xiàn)在需要紅沖上個(gè)月暫估庫(kù)存商品的分錄,可是庫(kù)存商品余額是0,怎么辦,沒(méi)法紅沖
答: 現(xiàn)在發(fā)票入庫(kù)的 借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付貸庫(kù)存商品 然后紅沖成本做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本


慧玲老師 解答
2018-10-12 18:29