
這個月認(rèn)證了前期未認(rèn)證的發(fā)票,和這個月的進(jìn)項。但是這個月沒有銷項。月末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。分錄怎么做
答: 你好,沒有增值稅應(yīng)納稅額,是不需要做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
有一個問題現(xiàn)在在期末結(jié)賬,這個月沒有認(rèn)證進(jìn)項全是銷項的增值稅,那月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候直接就把銷項的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn),那個已經(jīng)貼票做到二月賬里但是沒有認(rèn)證的進(jìn)項票掛在了待抵扣當(dāng)中,那這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候考慮這個待抵扣部分嗎
答: 您好, 不用考慮的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月只有進(jìn)項沒有銷項,月末未做任何增值稅處理,只是認(rèn)證申報了。這個月月末,需要怎么做增值稅的月末處理?
答: 這個月月末計算是否需要交納增值稅呢?


有理 追問
2018-10-15 16:16
鄒老師 解答
2018-10-15 16:17