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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-02 10:23

計提: 
借:銷售費用-工資9100 
貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 
發(fā)放: 
借:應(yīng)付職工薪酬 9100 
貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 
其他應(yīng)付款 676。06 
這個正確嗎?

百川 追問

2015-12-02 10:23

計提: 
借:銷售費用-工資9100 
貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 
發(fā)放: 
借:應(yīng)付職工薪酬 9100 
貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 
其他應(yīng)付款 676。06 
這個正確嗎?

百川 追問

2015-12-02 10:25

請問老師:
兩種分錄都可以嗎?都正確?

百川 追問

2015-12-02 10:28

謝謝

鄒老師 解答

2015-12-02 10:22

是正確的

鄒老師 解答

2015-12-02 10:24

是的

鄒老師 解答

2015-12-02 10:26

是的
你覺得那個更清晰明了,用哪個就是了

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借:銷售費用-工資9100 貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 9100 貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06
2015-12-02 09:57:54
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
老板和他家人沒有工資是嗎?
2019-03-01 21:26:09
上述分錄處理,基本上沒有問題。應(yīng)該是“其他應(yīng)收款”科目核算的
2017-10-30 19:09:11
這個你得問做這個賬的人吧,我們也不知他是怎么想的。
2016-04-02 16:42:55
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