
請問教師:菱電公司(小微)計提工資:工資總額9100,其中社保676。06,分錄為:借:銷售費用-工資 9100貸:應(yīng)付職工薪酬 8423。94 其他應(yīng)付款-社保 676。06請問這個分錄正確嗎?我覺得應(yīng)該是:、計提:借:銷售費用-工資9100貸:應(yīng)付職工薪酬 9100發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 9100貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06到底哪個正確?
答: 借:銷售費用-工資9100 貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 9100 貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司管住,但水電費由員工自己出,從工資里扣。分錄該如何寫?我這樣寫的對嗎?計提工資 借:銷售費用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:銀行存款900 其他應(yīng)付款-水電100交水電費時 借:其他應(yīng)付款-水電100 貸:銀行存款100
答: 上述分錄處理,基本上沒有問題。應(yīng)該是“其他應(yīng)收款”科目核算的


百川 追問
2015-12-02 10:23
百川 追問
2015-12-02 10:25
百川 追問
2015-12-02 10:28
鄒老師 解答
2015-12-02 10:22
鄒老師 解答
2015-12-02 10:24
鄒老師 解答
2015-12-02 10:26