老師,工商年報(bào)填寫中,社保填寫中,金額按實(shí)際填寫還 問(wèn)
社保填寫中,金額按 保留二位小數(shù) 答
我公司為了在銀行開承兌,會(huì)在銀行存定期保證金,定 問(wèn)
你好這個(gè)要交所得稅,但是實(shí)操中一般不交增值稅。 答
在使用用友T3軟件 如果會(huì)計(jì)年度選擇2025年 就 問(wèn)
下午好親!是的,金蝶也是這樣,只能查詢選擇的年度,不能同時(shí)跨年度查詢。只能一年一年的查看 答
老師好 公司因政府拆遷搬遷,現(xiàn)低價(jià)處置存貨,需要 問(wèn)
你好,銷售的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的 答
老師,我們是4月申報(bào)了第一季度所得稅,6月申報(bào)了24 問(wèn)
以年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn) 答

請(qǐng)問(wèn)教師:菱電公司(小微)計(jì)提工資:工資總額9100,其中社保676。06,分錄為:借:銷售費(fèi)用-工資 9100貸:應(yīng)付職工薪酬 8423。94 其他應(yīng)付款-社保 676。06請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄正確嗎?我覺得應(yīng)該是:、計(jì)提:借:銷售費(fèi)用-工資9100貸:應(yīng)付職工薪酬 9100發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 9100貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06到底哪個(gè)正確?
答: 借:銷售費(fèi)用-工資9100 貸:應(yīng)付職工薪酬 9100 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬 9100 貸:現(xiàn)金或銀行 8423。94 其他應(yīng)付款 676。06
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司管住,但水電費(fèi)由員工自己出,從工資里扣。分錄該如何寫?我這樣寫的對(duì)嗎?計(jì)提工資 借:銷售費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:銀行存款900 其他應(yīng)付款-水電100交水電費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款-水電100 貸:銀行存款100
答: 上述分錄處理,基本上沒有問(wèn)題。應(yīng)該是“其他應(yīng)收款”科目核算的

