
老師,公司老總有好多公司,每個公司之間都有往來,好多往來都對不上,現(xiàn)在在對,對上之后要怎么調(diào)賬,都是以前年度的,都是掛的其他應收,其他應付
答: 您好,對上以后,差額部分記入營業(yè)外收入,或者營業(yè)外支出處理。
借:預計負債貸:其他應收款 其他應付款 以前年度調(diào)整損益為啥要貸記以前年度調(diào)整損益
答: 你好,這個要根據(jù)前期預計負債產(chǎn)生的原因來決定 的 如果前期因為 質(zhì)保計提 的預計負債,前期肯定是 借:銷售費用 貸:預計負債, 如果本次沖回,則需要調(diào)整以前年度損益, 具體情況還是根據(jù)預計負債產(chǎn)生的原因分析
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,請教老師以前年度掛錯了科目,貸方應該是貸:其他應付款,結(jié)果掛錯了科目掛在其他應收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 老師好:用紅字做一筆分錄 借:銀行存款600 貸:其他應收款(韓某某)600 再做一筆藍字分錄: 借:銀行存款600 貸:其他應付款(韓某某)600 這樣理解對嗎

