
請(qǐng)問2019年暫估成本,材料已收已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了??钗锤?,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn) ,只沖掉多做部分,
請(qǐng)問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計(jì)入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再?zèng)_ 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開出的發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄呢。
答: 你好,如果是銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品
我去年有一筆賬做了暫估的,收到發(fā)票后忘記沖減了,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬,我不會(huì)做分錄,麻煩指點(diǎn)一下好嗎
老師 您好。我們是做軟件銷售的。銷售產(chǎn)品 貨物已發(fā) 發(fā)票已開。我這樣做分錄可以嗎? 我什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師你好,公司是做土石方工程,先去拿油去用先,還沒有收到發(fā)票,我這里應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?怎樣做分錄?
老師,本月先預(yù)付材料廠家貨款,然后收到商品入庫(kù),就是本月未收到發(fā)票。這個(gè)應(yīng)該如何做分錄,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?


莊老師 解答
2018-11-11 12:04