
這個發(fā)票付款了。做借庫存商品,貸銀行存款。但是發(fā)票明細除了產(chǎn)品還有一個加工費。那分錄到底應(yīng)當(dāng)如何做呢?
答: 這個加工費是購進的這批貨物發(fā)生的加工費嗎?還是?
有個商品上個月入庫,但是發(fā)票未到,款是員工墊付的,未做暫估,分錄做成了:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款。發(fā)票這個月到了,應(yīng)該如何做調(diào)整呢
答: 你好,先沖回上月的這個分錄,然后按照發(fā)票做就好
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,采購庫存商品已驗收入庫,款也付了,發(fā)票沒有來,我借記庫存商品-暫估商品,貸記銀行存款,發(fā)票來了后一般是先沖庫商品-暫估商品,沖銀行存款,然后按發(fā)票借記庫存商品-某商品,貸記銀行存款。發(fā)票來后,我可以這樣做分錄嗎?借記庫存商品-某商品,貸記負數(shù)庫存商品-暫估商品,把銀行存款省略了,只做一個分錄。
答: 您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄


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2018-11-14 09:45
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2018-11-14 09:50
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