- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-11-28 11:38
同學(xué) 你好
如果本月銷項大于進(jìn)項 需要交納稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-09-01 17:00:21

同學(xué) 你好
如果本月銷項大于進(jìn)項 需要交納稅金
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-11-28 11:38:09

學(xué)員你好,
借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸,銀行存款。
這是交增值稅的分錄。
平時要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
2019-02-20 17:10:48

這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目
你少做了,將“進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目的分錄
2019-07-07 13:02:24

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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