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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-25 17:34

你好,從憑證來看你未交的是平掉了

天天向上 追問

2019-03-25 17:39

那我該怎么辦呢?

冰兒老師 解答

2019-03-25 18:28

平了,就可以了。不用干什么

天天向上 追問

2019-03-25 19:03

科目余額在借方

冰兒老師 解答

2019-03-25 19:35

你發(fā)下圖看一下。

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相關問題討論
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
你好!產業(yè)生負數的原因時什么?查明后才可以調賬
2021-02-26 21:50:04
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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