
老師好,今年發(fā)生的服務(wù)并收到了錢,但是沒(méi)有開票,第二年才開票,今年申報(bào)增值稅的時(shí)候是填寫未開票收入嗎?那明年開票了又怎么填寫啊
答: 作為預(yù)收賬款不計(jì)收入。明年開票了再轉(zhuǎn)收入
老師,我想問(wèn)下就是本來(lái)今年的收入但票要到明年才能開,那我是不是可以在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)在未開票收那欄填列,等明年開票時(shí)沖減,也就是未開票那欄填負(fù)的,轉(zhuǎn)到開票那欄去?
答: 同學(xué)您好,是應(yīng)該需要這樣做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我這邊一個(gè)客戶申報(bào)增值稅,去年12月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)(開票明細(xì)是工程款,)申報(bào)收入種類填寫到了銷售那一欄,這個(gè)月申報(bào)增值稅(4月份把去年12月份開的工程款發(fā)票給開具了紅字發(fā)票),然后我這邊申報(bào)的時(shí)候,收入負(fù)數(shù)這項(xiàng)是填寫到服務(wù)那一欄還是填寫到銷售那一欄啊
答: 同學(xué)你好 這個(gè)填寫到服務(wù)那欄

