
老師,老師,紅沖暫估,按發(fā)票入賬,那上月暫估的那筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要沖掉嗎?如果不沖,按發(fā)票入賬的原材料不是還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 您好 暫估的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的都紅沖了 然后按發(fā)票做正確金額 的分錄
如果本月庫存原材料少了點(diǎn),預(yù)估一些之后又需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)怎么做賬,到下月收到材料發(fā)票了實(shí)際的比預(yù)估的少,該怎么處理?
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料發(fā)票沒有回來,咋入結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是制造銷售企業(yè)
答: 貨到票未到,暫估入庫成本也正常結(jié)。 貨到票未到,暫估入庫成本也正常結(jié)轉(zhuǎn)。

