
老師,您好。我做了一筆分錄是這樣的。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸:其他應(yīng)付款貸方為什么用其他應(yīng)付款呢,因?yàn)槲覀兪欠止?,是總部幫我們付的款。這是跟總部掛的往來(lái)。問(wèn)題是現(xiàn)在總部打款打錯(cuò)賬號(hào)了,退回來(lái)了,退回來(lái)的怎么做分錄?
答: 你好 因?yàn)槭强偛繋湍愀犊畹? 你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。 退回來(lái) 是退你們分公司賬戶(hù)了嗎
公司注銷(xiāo),應(yīng)交稅費(fèi)有余額我轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,需要填納稅調(diào)整嗎?其他應(yīng)付款有余額需要填納稅調(diào)整嗎?為什么職工薪酬要填納稅調(diào)整
答: 你好,這個(gè)不用調(diào)整了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司買(mǎi)了一個(gè)門(mén)禁系統(tǒng)整個(gè)工程款掛在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,扣除的質(zhì)保金10900元掛在 其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在供貨公司開(kāi)了專(zhuān)票來(lái)沖賬,怎么做賬呢?是不是 借 其他應(yīng)付款 10900 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 1500 貸 銀行存款10900 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1500
答: ? 哪里不明白的回復(fù)一下


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2018-12-10 15:52
李月老師 解答
2018-12-10 15:53