
老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,導致今年的成本多記,怎么將多記的成本調(diào)整到上一年。我的分錄是借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款 ,貸:應交稅費
答: 你好,金額有多少呢。發(fā)票是12月份的嗎
公司買了一個門禁系統(tǒng)整個工程款掛在主營業(yè)務成本里,扣除的質(zhì)保金10900元掛在其他應付款里,現(xiàn)在供貨公司開了專票來沖賬,怎么做賬呢?是不是 借 其他應付款10900 應交稅費-進項稅 1500 貸 銀行存款10900 主營業(yè)務成本1500
答: 哪里還不明白嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司注銷,應交稅費有余額我轉到主營業(yè)務成本了,需要填納稅調(diào)整嗎?其他應付款有余額需要填納稅調(diào)整嗎?為什么職工薪酬要填納稅調(diào)整
答: 你好,這個不用調(diào)整了


諾卓 追問
2020-05-25 16:50
meizi老師 解答
2020-05-25 17:00
諾卓 追問
2020-05-25 17:07
meizi老師 解答
2020-05-25 17:13