
老師,您好。我做了一筆分錄是這樣的。借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅貸:其他應(yīng)付款貸方為什么用其他應(yīng)付款呢,因為我們是分公司,是總部幫我們付的款。這是跟總部掛的往來。問題是現(xiàn)在總部打款打錯賬號了,退回來了,退回來的怎么做分錄?
答: 你好 因為是總部幫你付款的 你就要掛貸方其他應(yīng)付款的。 退回來 是退你們分公司賬戶了嗎
公司注銷,應(yīng)交稅費有余額我轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,需要填納稅調(diào)整嗎?其他應(yīng)付款有余額需要填納稅調(diào)整嗎?為什么職工薪酬要填納稅調(diào)整
答: 你好,這個不用調(diào)整了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司買了一個門禁系統(tǒng)整個工程款掛在主營業(yè)務(wù)成本里,扣除的質(zhì)保金10900元掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在供貨公司開了專票來沖賬,怎么做賬呢?是不是 借 其他應(yīng)付款10900 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 1500 貸 銀行存款10900 主營業(yè)務(wù)成本1500
答: 哪里還不明白嗎

