
老師,沖銷上月的多記金額,這個月怎么做賬?管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 沖銷就是在原多記憑證的基礎(chǔ)上上做反方向。每個月管理費用都需要結(jié)轉(zhuǎn)的
上月管理費用記多了而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月怎么調(diào)整,紅沖上個月的那張憑證,然后在做正確金額?那上月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里錯誤的需要紅沖嗎?還是不用管?
答: 你好,沖減錯誤的分錄,然后做一筆正確的 上個月的本來利潤結(jié)轉(zhuǎn)不需要調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個月計提工資分錄金額寫錯了,借:管理費用-工資10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000,發(fā)票金額寫多了,可是上個月的已經(jīng)結(jié)賬,管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了,那我這個月沖這筆分錄,應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好, 沖回 借:應(yīng)付職工薪酬10000 貸:管理費用10000 然后做正確的分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬


smile 追問
2018-12-14 18:01
趙俊鴿老師 解答
2018-12-14 18:19
smile 追問
2018-12-14 18:32
趙俊鴿老師 解答
2018-12-14 18:34