
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)月去稅務(wù)局代開的專票金額錯(cuò)誤了,是直接去稅務(wù)局申請(qǐng)紅字發(fā)票么,預(yù)繳的稅額怎么辦,是申請(qǐng)退稅還是下個(gè)月申報(bào)增值稅能留底啊
答: 申請(qǐng)去退票,退的稅一般是做下期抵扣
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報(bào)稅,這個(gè)月去稅務(wù)局,代開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問下個(gè)月還能0申報(bào)嗎,還是需要報(bào)稅,具體需要報(bào)哪些稅呢
答: 你好 不能的 你都有業(yè)務(wù)了就不能0報(bào)了。 代開了專票會(huì)繳納增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅等 主要看超過增值稅的標(biāo)準(zhǔn)沒?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報(bào)稅,10月份去稅務(wù)局,代開了增值稅專用發(fā)票,開了1393元,我們是季度申報(bào),請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填寫,除了增值稅還需要繳納什么稅
答: 填寫在稅局代開發(fā)票那欄 然后把預(yù)交的稅款也填寫上 交附加稅
請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人,上個(gè)月底開錯(cuò)了增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票,今天發(fā)現(xiàn)了。能直接沖紅嗎?還是要先去稅局門前報(bào)備?
小規(guī)模納稅人,上月代開53萬發(fā)票,上月去稅務(wù)局作廢了,增值稅申報(bào)是零申報(bào)嗎
您好,老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,下個(gè)月申報(bào)時(shí)這個(gè)代開的專票收入額還報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè) 代開專票請(qǐng)稅務(wù)局 稅額是直接繳納了嗎 增值稅申報(bào)表 代開的數(shù)據(jù)還需要體現(xiàn)嗎?


wyj 追問
2018-12-16 09:47
佟老師 解答
2018-12-16 09:51
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2018-12-16 09:52
佟老師 解答
2018-12-16 09:54
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佟老師 解答
2018-12-16 09:58