
老師,小規(guī)模納稅人上個月去稅務(wù)局代開的專票金額錯誤了,是直接去稅務(wù)局申請紅字發(fā)票么,預(yù)繳的稅額怎么辦,是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
答: 申請去退票,退的稅一般是做下期抵扣
本公司是小規(guī)模納稅人,一直都是0申報稅,這個月去稅務(wù)局,代開了增值稅專用發(fā)票,請問下個月還能0申報嗎,還是需要報稅,具體需要報哪些稅呢
答: 你好 不能的 你都有業(yè)務(wù)了就不能0報了。 代開了專票會繳納增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅等 主要看超過增值稅的標(biāo)準(zhǔn)沒?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,小規(guī)模納稅人,上個月開錯了發(fā)票,這月要開紅字發(fā)票,直接就能開嗎?不用去稅務(wù)局嗎?
答: 你好不用去稅局可以自己開
請教一下,小規(guī)模納稅人,上個月底開錯了增值稅普通紙質(zhì)發(fā)票,今天發(fā)現(xiàn)了。能直接沖紅嗎?還是要先去稅局門前報備?
上個月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個月紅沖增值稅申報的時候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計分錄怎么做
小規(guī)模企業(yè) 代開專票請稅務(wù)局 稅額是直接繳納了嗎 增值稅申報表 代開的數(shù)據(jù)還需要體現(xiàn)嗎?


wyj 追問
2018-12-16 09:47
佟老師 解答
2018-12-16 09:51
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2018-12-16 09:52
佟老師 解答
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佟老師 解答
2018-12-16 09:58