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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-27 10:14

借:應收賬款 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
借:預付賬款 
貸:銀行存款

A代理記賬~399辦照~注銷~食品證 追問

2018-12-27 10:16

好的,

bamboo老師 解答

2018-12-27 11:34

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借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借:預付賬款 貸:銀行存款
2018-12-27 10:14:29
同學你好,建議今年也不用做賬了,申報表上做進項轉(zhuǎn)出即可。如果確實想做賬的話,全額記入成本費用,不用做稅金的分錄了,借,庫存商品等科目,貸,應付賬款。
2021-12-01 13:01:04
你好,收到材料了嗎?
2019-10-11 10:41:33
你好,10月份付了錢到了貨發(fā)票沒到,正常入賬 借:原材料 應交稅費增值稅 貸:銀行存款 然后在發(fā)票備查簿里登記差多少金額的發(fā)票 11月份不管10月份的,再購入寫一樣的做分錄。 出售時確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 只是要登記發(fā)票未到,催客戶開發(fā)票。
2020-11-30 17:19:59
您好,年底需要確認好進度,賬上如果還不開票就暫不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-23 11:04:53
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