
年底了,我要作進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進項稅額在申報時,是用手工填在增值稅申報的主表上嗎?
答: 你好。進項稅轉(zhuǎn)出需要先填附表二,然后主表數(shù)據(jù)會自動取數(shù)。
老師好,增值稅留底退稅 申報的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個申報是次月在附表上進項轉(zhuǎn)出嗎?
答: 不是,進項稅額轉(zhuǎn)出是指在當月的增值稅納稅申報表中,將上月未轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)讓到本月進行申報。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,自查2019-2021年應(yīng)補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應(yīng)作進項轉(zhuǎn)出,沒用作進項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎(chǔ)上加上進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
答: 您好,是不是稅務(wù)抽查到了啊。自查哪年有少繳增值稅就更正申報哪年的。補的稅不進進項轉(zhuǎn)出,比如補營業(yè)外收入的增值稅,就是在附表里補填未開票收入。在原申報表上增加查到收入未申報增值稅的部分。我正在辦這個

