
公司17年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額異常抵扣(對方逃稅聯(lián)系不上了),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可17年企業(yè)所得稅匯算清繳18年已經(jīng)做完了,現(xiàn)在19年,企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整?
答: 您好,可以在18年記入以前年度損益調(diào)整處理,重新申報(bào)17年的所得稅匯算清繳報(bào)表。如果18年的賬也做完結(jié)賬了,就記入19年的賬里的以前年度損益調(diào)整算是,再重新申報(bào)17年的所得稅匯算清繳報(bào)表。
2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整嗎?怎么做?調(diào)增還是調(diào)減?
答: 您好,做了轉(zhuǎn)出后,就相當(dāng)于稅沒法抵扣了,是調(diào)增
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,18年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳761.03,我司放棄這筆款項(xiàng),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們調(diào)18年末財(cái)務(wù)報(bào)表,該怎么調(diào)?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

