
之前做記賬憑證誤把其他應(yīng)付款做成實(shí)收資本收了進(jìn)來,應(yīng)該如何調(diào)整?
答: 做之前相反的分錄紅沖
在做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證有誤,把應(yīng)收賬款-A客戶 記成了應(yīng)收賬款-B客戶,現(xiàn)在該如何調(diào)賬
答: 直接進(jìn)行調(diào)賬,說明哪一筆分錄錯(cuò)誤 沖銷后再進(jìn)行更正就行了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款報(bào)表上為負(fù)數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請問憑證應(yīng)該如何做。
答: 您好 可以不做賬務(wù)處理 填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
老師 之前會計(jì)賬務(wù)有誤,把其他應(yīng)收款做成了應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在是直接做以前年度損益調(diào)整嗎
你好,請問公司之前成本計(jì)提多了,如何調(diào)整會計(jì)分錄。之前會計(jì)分錄:借:其他業(yè)務(wù)成本;貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)憑證如何調(diào)整
老師,我把收到的其他應(yīng)付款錯(cuò)沖了應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎么調(diào)整?憑證怎么做?
老師,我之前掛錯(cuò)往來科目了,把其他應(yīng)付款寫成其他應(yīng)收款了,我可以做一個(gè)調(diào)整科目借:其他應(yīng)付款貸:其他應(yīng)收款么

