
小規(guī)模納稅人 9月的時候做了一筆計提工資的分錄 借:管理費用-工資 1000。應交個稅10 貸:應付職工薪酬1010 正確的是:管理費用-工資1010 貸:應付職工薪酬1010。那么我10月的時候要怎么改過來呢? 9月的結轉損益 是不是也要調整呢
答: 你現在補記提10元工資,借:管理費用-工資 10 貸:應交個稅10
計提工資的時候不是借管理費用1010,貸應付職工薪酬1010!里面不是還包含個稅10么,后面附的工資表就是工資總金額1000!那個稅的部分怎么附
答: 你好!你的工資表上應該有體現應發(fā)工資,各種扣除,稅金,實發(fā)工資的吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月份新建的賬,9月份要計提10月份工資嗎? 是否可以在9月份不計提工資 10月份直接做一筆分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 結轉工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬
答: 你好!不需要。9月計提9月的工資。 然后10月支付。


圓兒嘟嘟吶 追問
2019-01-04 17:09
辜老師 解答
2019-01-04 17:13