銷項225456.91,進項合計295951.04,待認證進項稅329440.02該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
吳玲
于2019-01-09 16:38 發(fā)布 ??771次瀏覽
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徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-09 16:40
你好,借銷項225456.91 借轉(zhuǎn)出多交增值稅 70494.13 貸進項295951.04
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你好,借銷項225456.91 借轉(zhuǎn)出多交增值稅 70494.13 貸進項295951.04
2019-01-09 16:40:12

增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟:
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-01-11 16:17:10

借應交稅費 應交增值稅進項稅額 貸應交稅費 待認證進項稅額
2017-12-10 11:09:10

不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應交增值稅貸方余額出,借:應交稅金-增-轉(zhuǎn)應交增值稅,貸:應交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02

你好,應該是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
2019-09-12 17:57:11
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吳玲 追問
2019-01-09 16:41
徐阿富老師 解答
2019-01-09 16:43