請問老師幾年前認(rèn)證抵扣過的發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 答
什么叫應(yīng)及時(shí)披露的重大事件。 問
您好,及時(shí)披露的重大事件是指上市公司在特定時(shí)點(diǎn)或情況下必須向公眾公開的重要信息。 答
你好,假如無形資產(chǎn)申請了專利,但財(cái)務(wù)這沒有申報(bào)加 問
沒風(fēng)險(xiǎn) 但是有研發(fā)的稅務(wù)局很有可能會要求寫說明。 答
向境外出售二手貨物,可以開具免稅發(fā)票,免增值稅? 問
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39 號)規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人出口的貨物,以及古舊圖書等貨物,適用增值稅免稅政策。因此,若出售的二手貨物屬于古舊圖書,或出口企業(yè)為小規(guī)模納稅人,向境外出售二手貨物可免征增值稅,可按規(guī)定開具免稅發(fā)票。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅 問
金額太大有風(fēng)險(xiǎn) 隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答

上月報(bào)稅時(shí),填錯了,多交了14.5元錢,去稅務(wù)局辦退稅太麻煩,這個月能用“轉(zhuǎn)出多交增值稅”這個科目,調(diào)節(jié)一下,從這個月抵回來嗎?具體的分錄應(yīng)該怎么做?
答: 您好,多交了,就應(yīng)該未交增值稅的借方里面體現(xiàn),那你下次少交平了就好了,不需要特殊調(diào)整
請問轉(zhuǎn)出未交交增值稅和未交增值稅是不是一個科目?轉(zhuǎn)出多交增值稅又是怎么回事?怎么分錄?
答: 你好,不是一個科目的,轉(zhuǎn)出未交對應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 多交了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好。期初應(yīng)交增值稅期初數(shù)據(jù),應(yīng)該錄入在哪個科目?轉(zhuǎn)出多交增值稅\轉(zhuǎn)出多交增值稅\還是未交增值稅?
答: 您好!應(yīng)該計(jì)入期初應(yīng)交增值稅余額,應(yīng)計(jì)入未交增值稅。

