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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-14 08:51

您好,你么是注銷還是年末?

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您好,你么是注銷還是年末?
2019-01-14 08:51:51
遇到一個棘手問題。幾年前按照國外客戶要求生產(chǎn)一批產(chǎn)品,雙方協(xié)議由客戶支付模具費。外匯匯入后,按照預(yù)收款辦理了外匯核銷。成品出口時,按照產(chǎn)品正常合同價報關(guān),以后收匯也就僅限于產(chǎn)品銷價?,F(xiàn)在,賬面滯留上述收到的模具費貸方余額,造成長期掛賬。問題一是否可以按照國內(nèi)銷售方式,將收到的長期掛賬的模具費直接轉(zhuǎn)作內(nèi)銷“其他業(yè)務(wù)收入”處理。問題二如果轉(zhuǎn)做內(nèi)銷處理,原來收到的外匯如何在外匯局注銷。問題三如果上述處理方法不允許,求問其他處理方法.
2017-06-30 21:51:51
你好,你可以調(diào)整到應(yīng)收賬款核算
2019-08-28 17:34:11
應(yīng)收賬款余額在貸方,如果不存在計算錯誤的話,應(yīng)該屬于預(yù)收賬款或是多收了銷售貨款。因此: 如果應(yīng)收賬款余額中確實存在有預(yù)收款項的話,應(yīng)該增加設(shè)置“預(yù)收賬款”科目,將預(yù)收的款項調(diào)入該科目中
2019-08-05 11:20:23
提壞賬準(zhǔn)備以備沖銷
2019-04-10 19:59:37
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