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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-14 20:18

你好! 
你開始做的分錄是對的

蔣飛老師 解答

2019-01-14 20:19

次月沖銷: 
借方:管理費用-職工薪酬-工資負數, 
貸方:應付職工薪酬-工資負數,

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相關問題討論
你好! 你開始做的分錄是對的
2019-01-14 20:18:38
你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
2019-03-12 12:23:52
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是第二種方法是正確的
2022-02-26 16:43:33
你好,應該是發(fā)放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
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