
老師好!2018年提取的企業(yè)所得稅費(fèi)用應(yīng)該入到2018年帳里嗎?會(huì)計(jì)分錄咋做呢?
答: 018年提取的企業(yè)所得稅費(fèi)用應(yīng)該入到2018年帳里,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師你好,我2018年取得2017年的費(fèi)用發(fā)票,在2018年已經(jīng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整了,那請(qǐng)問2018年我做企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)該在哪填列呢?
答: 你18年做了以前年度損益調(diào)整,17年匯算清繳所得稅稅前扣除了,那么18年做所得稅匯算清繳的時(shí)候,就不用管這個(gè)啦,按你們正常的收入成本費(fèi)用申報(bào)就好了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,咨詢一個(gè)問題。2018年沒預(yù)繳企業(yè)所得稅,只是在年末計(jì)提了企業(yè)所得稅80萬,2019年匯算清繳企業(yè)所得稅70萬,怎么做分錄? 2018年計(jì)提的分錄是借:所得稅費(fèi)用 80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 80 老師,2019匯算清繳的分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅10 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整1 貸:未分配利潤10

