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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-16 08:46

你好,暫估費用 
借;管理費用    貸;其他應(yīng)付款——暫估 
取得發(fā)票,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 
借;其他應(yīng)付款——暫估   貸;管理費用 
借;管理費用   貸;銀行存款等科目

Yan 追問

2019-01-16 08:52

如果一月份取得一張100元的發(fā)票,我就紅字沖銷,借:管理費用100貸:其他應(yīng)付款-暫估100,然后再寫一張借:管理費用-**費100,貸:庫存現(xiàn)金100,然后把發(fā)票放到這張憑證后,對不,老師?

鄒老師 解答

2019-01-16 08:53

你好,是的,是這樣做分錄

Yan 追問

2019-01-16 08:54

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-16 08:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,暫估費用 借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款——暫估 取得發(fā)票,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄 借;其他應(yīng)付款——暫估 貸;管理費用 借;管理費用 貸;銀行存款等科目
2019-01-16 08:46:09
您好,是需要暫估的。取得發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬。
2020-12-17 11:32:44
暫估的費用在取得發(fā)票后,你需要將其轉(zhuǎn)為實際費用。分錄的話,你需要借記實際費用,貸記預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款。具體的分錄會根據(jù)你的實際情況有所不同。
2023-07-18 11:44:08
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,然后再做發(fā)票的 借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付賬款 差額再把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-03-20 17:07:47
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