暫估管理費用怎么寫分錄呢?匯算清繳前取得發(fā)票,發(fā)票直接跟到暫估費用的會計憑證后?還是需要再怎么寫分錄?
Yan
于2019-01-16 08:44 發(fā)布 ??1171次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-01-16 08:46
你好,暫估費用
借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款——暫估
取得發(fā)票,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
借;其他應(yīng)付款——暫估 貸;管理費用
借;管理費用 貸;銀行存款等科目
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借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款——暫估
取得發(fā)票,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
借;其他應(yīng)付款——暫估 貸;管理費用
借;管理費用 貸;銀行存款等科目
2019-01-16 08:46:09

您好,是需要暫估的。取得發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬。
2020-12-17 11:32:44

暫估的費用在取得發(fā)票后,你需要將其轉(zhuǎn)為實際費用。分錄的話,你需要借記實際費用,貸記預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款。具體的分錄會根據(jù)你的實際情況有所不同。
2023-07-18 11:44:08

1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個金額不大就做借管理費用 負數(shù) /管理費用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報和4季度申報是可以不一樣,這個就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報就可以,不過現(xiàn)在我看部分學員反饋說有稅局說年報和季報是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11

紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,然后再做發(fā)票的
借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)付賬款
差額再把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-03-20 17:07:47
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Yan 追問
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