之前一年做收入的分錄都做錯(cuò)了,應(yīng)交稅費(fèi)科目沒寫,報(bào)表也都是填錯(cuò)的?,F(xiàn)在怎么處理比較好
陳
于2019-01-18 09:41 發(fā)布 ??897次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-18 09:42
你好 先調(diào)整你的賬務(wù) 然后更正你的申報(bào)表
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你好,小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,等到下月繳增值稅的時(shí)候再做分錄。
下月繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
2022-01-05 10:20:21

不用所有的二級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)的。按下面的科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-02-04 10:54:45

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的?
2019-07-15 16:54:58

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-03 18:12:59

您好
印花稅計(jì)入稅金及附加 不計(jì)提
購(gòu)置稅 耕地占用稅 契稅計(jì)入資產(chǎn)入賬成本
繳納印花稅
借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款
繳納購(gòu)置稅 耕地占用稅 契稅
借;固定資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
貸:銀行存款
2020-02-04 19:25:49
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2019-01-18 09:43
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2019-01-18 09:52