老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

公司采購了職工工作服,入庫以后就發(fā)放給了職工,今天審計(jì)出來說沒有納入薪酬管理制度,這個是什么意思???
答: 你們做賬沒有走應(yīng)付職工薪酬嗎?
報銷了職工購買的工作服要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)么?
答: <p>你好,如果是公司的福利,可以這樣核算</p>
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
假如購入工作服或工作餐,怎么做?借:應(yīng)付職工薪酬-工作服 貸:現(xiàn)金 月末分?jǐn)倳r,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工作服一般做法是直接計(jì)入還是分?jǐn)偟哪兀??有?guī)定的嗎?
答: 一般是直接計(jì)入費(fèi)用,不用分?jǐn)?
如夢如幻 追問
2019-01-19 14:09
maize老師 解答
2019-01-19 14:11
如夢如幻 追問
2019-01-19 14:12
maize老師 解答
2019-01-19 20:43