
暫估了一商品入庫,借庫存商品 50000 貨應(yīng)付賬款50000 然后這一商品銷售了借現(xiàn)金57000 貨主營收入 57000 我轉(zhuǎn)出成本借營業(yè)成本50000 貸庫存商品50000 現(xiàn)在成本發(fā)票回來了票面金額是41000這個分錄要怎么做?多估的部分要怎樣處理?轉(zhuǎn)出的成本又該怎么做??
答: 你好! 1..沖銷暫估 借庫存商品 -50000 貨應(yīng)付賬款-50000
當(dāng)月暫估入庫時借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問19年12月暫估一筆50000元商品,借:庫存商品 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2020年04月收到發(fā)票,實際40000元,請問怎么入賬?
答: 你好,借:應(yīng)付賬款 50000 貸:庫存商品 50000 借:庫存商品 50000 貸:以前年度損益調(diào)整50000 借:庫存商品40000 貸:應(yīng)付賬款40000 借:以前年度損益調(diào)整40000 貸:庫存商品40000


蔣飛老師 解答
2019-01-20 20:38
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2019-01-20 20:43
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2019-01-20 20:56
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2019-01-20 23:01
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2019-01-21 07:17