
如果是賠錢賣的那么是0庫存但有留抵稅額,請問下月可以抵扣掉這個留抵稅額,分錄該怎么做呢
答: 可以抵扣 如果有應(yīng)納稅額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果還是留抵,無需做此筆分錄
老師,請問留抵稅額這一項(xiàng)年底我要用來抵扣,怎么做分錄?
答: 你好,您這個二級科目不對,要不在進(jìn)項(xiàng)稅額里,其次 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸增值稅留底
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月有筆留抵稅額要怎么做賬這個月抵扣了,還要交稅的分錄
答: 您好!留底可以不用單獨(dú)做賬 你這個月也只要看是不是要交稅,如果要交 就借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

