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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-02-12 13:05

那你的轉(zhuǎn)出未交增值稅不對是吧,沒把這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交

羚月 追問

2019-02-12 13:08

您說的對,之前會計沒有轉(zhuǎn)出,都堆在銷項,進項里 。是轉(zhuǎn)出出了問題。因為是以往的錯誤了,現(xiàn)在更正的話,影響增值稅的正確數(shù)。請問老師,這個怎么改。

郭老師 解答

2019-02-12 13:24

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交

羚月 追問

2019-02-12 13:28

老師,現(xiàn)在問題是,每個月交的增值稅,未交增值稅,這個科目余額是對的。只是長時間以來,這個科目的數(shù),都不是由銷項和進項轉(zhuǎn)過來的,之前會計算出來直接出的分錄。我現(xiàn)在想把銷項進項的數(shù)都清零,但是余額3500多,不能往未交增值稅轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)了反而影響了正確的交稅數(shù),我想問一下老師,可以怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-02-12 13:35

留底是嗎?現(xiàn)在的問題是我不知道你哪里做錯啦。之前問你說進項銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn),不是已經(jīng)給你做了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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那你的轉(zhuǎn)出未交增值稅不對是吧,沒把這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交
2019-02-12 13:05:47
您好,您要看下具體原來是怎么錯的,那你看下未交增值稅有沒有余額
2019-02-12 13:13:59
您好 您這樣賬務(wù)處理正確的啊 銷項稅額 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅年末的時候結(jié)平就好了
2021-02-20 23:25:51
沒事,如果可以反結(jié)賬,就回去做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,不能就這個月處理了就可以了
2024-01-20 10:53:38
您好,是的,是這樣做的,年末也是這樣做的,
2019-09-22 21:24:15
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