
18年12月份暫估收入做賬,借:應收賬款11600,貸:主營業(yè)務收入11600。在19年1月份正式開增值稅發(fā)票,應收23200,不含稅收入20000,增值稅3200。則19年1月份怎么做賬
答: 你好!原分錄沖紅再按發(fā)票做張帳就可以的
12月做的暫估收入借:應收賬款~A 貸:主營業(yè)務收入~暫估 應交增值稅~待轉銷項稅次年1月開票了,如何做賬?
答: 你好,做賬把這筆沖了,做一筆正常的收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年開票的收入,在19年12月沖銷,但發(fā)票2020年1月紅沖,之前做收入時,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—銷項稅額?,F(xiàn)在19年沖銷收入應該怎么出賬?
答: 你好,沖減開具紅字發(fā)票當期的收入和銷項稅,就是在1月份做分錄,借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費——應交增值稅(銷)負數(shù)
18年12月份,暫估,借原材料3045(含稅),待其他應付款19年,收到發(fā)票含稅2800,賬務處理怎么做?(18年多暫估的都已企業(yè)所得稅調增)
例如我16年8月份銷售貨物借:應收賬款是1170元,貸:主營業(yè)務收入1170元(收入為含稅收入,未交增值稅);17年12月份收到貨款并繳納增值稅:會計分錄怎么做。
19年12月預提了一筆收入,借其他應收款,貸主營業(yè)收入,應交增值稅,在今年1月份收到這筆錢后忘了做沖銷,又重復做了一次收入,現(xiàn)在我要怎么做憑證把他沖銷正確
老師請教一下,2023年12月暫估收入,分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入;借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--應付暫估,現(xiàn)在2024年12月開票,入賬,應該怎么做賬?

