
1月份付了很多款給客戶,客戶還沒有給我們發(fā)票,,所以應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),在金蝶系統(tǒng)自動生成的報表應(yīng)付賬款是0,金額顯示在預(yù)付賬款里了,那申報報表的時候是填預(yù)付賬款,還是應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)比較好呢?
答: 您好 申報報表的時候是填預(yù)付賬款
我沒設(shè)預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表里直接填應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),還是填在預(yù)付賬款里正數(shù)比較好?
答: 你好,放在預(yù)付賬款里面。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)報表自動生成的時候 就是期末數(shù) 應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),申報報表的時候 我要是把應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 填在預(yù)付賬款中,這樣資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)就和財(cái)務(wù)報表金額 不一致了
答: 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)要填在應(yīng)收賬款里面,你看看這樣會不會一致

