
因銷售方質(zhì)量問題發(fā)生的違約金,通??梢员硎鰹殇N售折讓,銷售方根據(jù)退貨證明開具紅票,購買方取得紅票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,購買方的賬務(wù)處理是怎樣的
答: 購買方的話,根據(jù)紅字發(fā)票,沖減貨物的采購成本
老師購進(jìn)機(jī)械設(shè)備分期還款違約金專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否正常抵扣?
答: ?你好 ;? ? ?違約金是 價(jià)外費(fèi)用是可以抵扣的? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票失控進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,本期繳納進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出留底了一部分,整個(gè)過程分錄如何做?比如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23000,留底10000,實(shí)際繳納13000,該怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000


騏騏 追問
2019-02-18 11:09
辜老師 解答
2019-02-18 11:10