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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-02-18 14:54

這個不需要認(rèn)證,直接價稅合計做費用就可以

藍(lán)心 追問

2019-02-18 14:58

老師,以后抵稅時,是不是直接借:應(yīng)交稅費減免稅貸:管理費用,因為之前不需要認(rèn)證,就不通過進(jìn)項稅額這個明細(xì)了

maize老師 解答

2019-02-18 14:59

是的,做是借管理費用紅字

藍(lán)心 追問

2019-02-18 15:05

兩個都是借方唄,管理費用是紅字的借方。老師,寫貸管理費用不可以么

maize老師 解答

2019-02-18 15:25

不能寫借方,你做借方這個估計財務(wù)軟件取不到數(shù)字這個資產(chǎn)負(fù)債表會出錯

藍(lán)心 追問

2019-02-18 15:28

老師,那抵稅的分錄就是借:應(yīng)交稅費-減免稅貸:管理費用。對么

maize老師 解答

2019-02-18 15:29

不是,抵減的時候做借管理費用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費減免稅額

藍(lán)心 追問

2019-02-18 15:30

嗯明白了謝謝老師

maize老師 解答

2019-02-18 16:50

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
這個不需要認(rèn)證,直接價稅合計做費用就可以
2019-02-18 14:54:23
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 2、技術(shù)維護(hù)費: 一般納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 小規(guī)模納稅人:
2020-12-16 09:11:11
你好, 借管理費用 貸銀行存款 借管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費增值稅 減免稅額
2020-06-04 09:34:07
你好!都是一樣的。購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-21 16:41:28
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